赣州365亚洲备用链接管理中心2017年预算编制说明
第一部分 单位概况
一、主要职责
赣州365亚洲备用链接管理中心是市委直属正处级差额拨款事业单位,主要职责是:
1.贯彻执行党的宣传方针政策,把握正确的舆论导向,紧紧围绕党的路线、方针、政策和市委、市政府中心工作,积极开展网上新闻宣传,唱响网上主旋律,传播赣州好声音。
2.负责365亚洲备用链接的内容建设、技术维护、管理运营和事业发展。
3.努力打造全球客属世界知名网络媒体品牌,传播客家文化,弘扬客家精神。
4.主动占领网络舆论阵地,加强网上舆情监控、分析和研判,积极引导网上舆论,营造健康向上的网络舆论环境。
5.负责“赣州发布”微信微博的内容编辑、制作、发布、管理和推广。
6.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、2017 年主要工作任务
紧紧围绕市委、市政府的中心工作,服务大局,坚持正确的舆论导向,积极开展网上新闻宣传,推动媒体融合发展,有效引导网络舆论,努力为服务赣州社会经济发展营造良好的舆论氛围。
三、基本情况
赣州365亚洲备用链接管理中心是中共赣州市委直属正处级差额拨款事业单位,2014年6月28日批准成立。365亚洲备用链接是由中共赣州市委主办、经国务院新闻办公室批准的国家一类新闻网站、全国重点新闻网站。
截至2016年12月31日,赣州365亚洲备用链接管理中心单位核定编制数39人,实有在编在岗差额事业编制12人。现实有在职人数37人,其中:差额事业编制人员12人,聘用人员25人。
第二部分 2017年预算情况说明
一、预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2017年赣州365亚洲备用链接管理中心收入预算总额为849.42万元,较2016年预算安排增加340.50万元,增长66.91%,其中:财政拨款补助收入146.41万元,占收入预算总额的17.24%;事业单位经营收入300万元,占收入预算总额的35.32%;上年财政拨款结转403.01万元,占收入预算总额的47.44%。
(二)支出预算情况
2017年赣州365亚洲备用链接管理中心支出预算总额为849.42万元,较2016年预算安排增加340.50万元,增长66.91%,其中:
按支出项目类别划分:基本支出417.73万元,占支出预算总额的49.18 %,包括工资福利支出247.57万元,商品和服务支出159.13万元,对个人和家庭补助支出11.03万元;项目支出431.69万元,占支出预算总额的50.82 %,为行政事业性项目支出。
按支出功能科目划分:文化体育与传媒支出612.63万元,占支出预算总额的72.12 %;事业发展专项支出220.00万元,占支出预算总额的25.90%;医疗卫生支出5.76万元,占支出预算总额的0.68%;住房保障支出11.03万元,占财政补助支出的1.30%。
(三)财政补助支出情况
2017年赣州365亚洲备用链接管理中心财政拨款支出预算为146.41万元,与2016年预算安排持平,占支出预算总额的17.24%,具体为:人员基本支出29.62万元,占财政补助支出的20.23%;文化体育与传媒支出100万元,占财政补助支出的68.30%;医疗卫生支出5.76万元,占财政补助支出的3.93%;住房保障支出11.03万元,占财政补助支出的7.54%。
(四)政府性基金情况
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2017年赣州365亚洲备用链接管理中心运行经费175.68万元,?比2016年预算增加69.46万元,增长65.39%。?其中:办公费2.62万元,印刷费0.60万元,水电费1.00万元,邮电费4.50万元,差旅费18.00万元,维修(护)费0.50万元,会议费2.80万元,培训费0.60万元,公务接待费18.00万元,专用材料费0.30万元,劳务费86.00万元,工会经费5.72万元,福利费0.24万元,公务用车运行维护费3.30万元,委托业务费10.00万元,其他交通费0.50万元,其他商品和服务支出21.00万元。
(六)政府采购情况
2017年赣州365亚洲备用链接管理中心采购支出预算总额为391.74万元,具体为:政府采购货物类预算为373.94万元,占采购支出预算总额的95.46%;政府采购工程类预算为10.00万元,占采购支出预算总额的2.55%;政府采购服务类预算为7.80万元,占采购支出预算总额的1.99%。
(七)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,部门没有公务用车。
(八)绩效目标设置情况
2017年实行绩效目标管理的项目2个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金800万元。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年赣州客家新闻网管理中心“三公”经费支出预算安排为38.00万元,其中:
因公出国(境)费0.00万元,与上年一致,无增减变动。
公务接待费24.00万元,与上年一致,无增减变动。
公务用车运行维护费14.00万元,比上年减少1.00万元,主要原因是厉行勤俭节约。
公务用车购置费0.00万元,与上年一致,无增减变动。
第三部分 2017年预算表
八张表(详见附表)
第四部分 ??名词解释
文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)2070199:指赣州365亚洲备用链接管理中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)新闻通讯(项)2070407:指赣州365亚洲备用链接管理中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2100502:指赣州365亚洲备用链接管理中心用于按照规定比例为机构人员缴纳的医疗保险。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2210201:指赣州365亚洲备用链接管理中心用于按照规定比例为机构人员缴纳的住房公积金。
事业收入:指赣州365亚洲备用链接管理中心开展广告宣传运营业务及辅助活动取得的收入。
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